Acuerdo sobre el IVA y metodología de los servicios europeos de cálculo del IVA

Si opera una empresa establecida en uno de los países que se indican a continuación y ha recibido un número de registro fiscal de las autoridades fiscales de dicho país, puede presentarlo. Amazon utilizará esta información para determinar cómo se aplicarán los impuestos a sus tarifas de vendedor y, en su caso, a otros servicios de Amazon que se le presten. Debe leer atentamente la siguiente información antes de enviar su número de registro fiscal. Sólo podrá enviar su número de registro fiscal si reconoce y acepta todas las condiciones que figuran a continuación:

  • El número de registro fiscal que envías a Amazon pertenece a la empresa que diriges y desde la que vendes en Amazon.

  • Todas las transacciones de su cuenta de vendedor de Amazon serán transacciones relacionadas con la actividad realizada por la actividad asociada al número de registro fiscal que envíe a Amazon.

  • Su número de identificación fiscal y el resto de la información que facilite son verdaderos, exactos y están actualizados, y actualizará esta información inmediatamente si se produce algún cambio.

  • Toda la información, incluido su número de registro fiscal, se recopilará, procesará y conservará de conformidad con los términos establecidos en el Acuerdo de Soluciones Empresariales de Amazon Services Europe y la Política de Privacidad.

  • Amazon se reserva el derecho a solicitarle a usted o a las autoridades gubernamentales información adicional y a confirmar la validez de la información de su cuenta de vendedor (incluido su número de registro fiscal) en la medida en que lo permita la ley. Usted se compromete a facilitarnos dicha información cuando se le solicite.

  • Amazon se reserva el derecho a cobrarle las tasas aplicables no facturadas si facilita un número de registro fiscal que se determine que no es válido. Usted autoriza irrevocablemente a Amazon a cargar en su tarjeta de crédito cualquier tasa no facturada.

  • Para vendedores residentes en Australia: al facilitar su número de empresa australiano (ABN), confirma que está registrado para el impuesto sobre bienes y servicios (GST).

  • Para vendedores residentes en Taiwán: al facilitar su Número Unificado de Negocio (NUB), confirma que está registrado a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

  • Para los vendedores residentes en Quebec: al proporcionar su número QST, confirma que está inscrito en QST el 1 de enero de 2019 o antes.

Países para los que se aceptan números de registro fiscal:

  • 27 Estados miembros de la UE (número de registro del IVA)

  • Reino Unido (número de registro del IVA)

  • Liechtenstein (número de registro del IVA)

  • Nueva Zelanda (número GST)

  • Rusia (número de registro estatal)

  • Suiza (número de registro del IVA)

  • Australia (número de empresa australiano)

  • Taiwán (Número Unificado de Empresa)

  • Serbia (número de registro del IVA)

  • Albania (número de registro del IVA)

  • Belarús (número de registro del IVA)

  • Arabia Saudí (número de registro del IVA)

  • Emiratos Árabes Unidos (número de registro del IVA)

  • Corea del Sur (número de registro mercantil)

  • Quebec (Número de identificación fiscal de Quebec)

  • Turquía (Número Vergi Kimlik turco - VKN)

  • Sudáfrica (número de registro del IVA)

  • India (ID del impuesto sobre bienes y servicios)

  • Islandia (número de registro del IVA)

  • Noruega (número de registro del IVA)

  • Armenia (número de registro del IVA)

  • Bahrein (número de registro del IVA)

  • Islas Canarias (número de registro de IVA)

  • Bahamas (número de registro del IVA)

  • Colombia (número de registro de IVA)

  • Singapur (identificación fiscal de bienes y servicios)

  • Malasia (número de registro del IVA)

Metodología para los servicios de cálculo del IVA en Europa


  1. Objeto Este documento describe la metodología que aplicamos para calcular el IVA de los vendedores que utilizan los servicios de cálculo del IVA de Amazon.


  2. Ámbito de aplicación La metodología descrita en este documento se aplica únicamente a los pedidos registrados en el servicio de cálculo del IVA, para los que los vendedores son responsables de recaudar y remitir el IVA a las autoridades fiscales pertinentes.

    Por ejemplo, a partir del 1 de enero de 2021, tras el Brexit, Amazon es responsable de recaudar y remitir el IVA sobre determinadas ventas de bienes entregados a clientes en el Reino Unido por vendedores que no están registrados a efectos del IVA en el Reino Unido, independientemente del valor del inventario vendido. En estos casos, Amazon calcula y recauda el IVA del cliente en el momento del pago y remite estos importes directamente a las autoridades fiscales del Reino Unido. Los vendedores no recibirán el importe del IVA en sus liquidaciones y no estarán obligados a remitir estos importes a la autoridad fiscal.

    Para las ventas en Noruega y los países de la UE, Amazon calculará y recaudará el IVA de los pedidos que cumplan determinadas condiciones, y lo pagará directamente a las autoridades fiscales respectivas.


  3. Criterios de elegibilidad para el cálculo del IVA Para poder utilizar los servicios de cálculo del IVA, los vendedores deben tener un número de registro del IVA válido en los países en los que mantienen su inventario y requieren que se calcule el IVA.

    Para ello, los vendedores deben tener un número de registro de IVA válido en sus respectivos países de envío y destino, y configurar correctamente los ajustes fiscales en su cuenta de Seller Central.


Qué hacer si su cuenta está bloqueada Si su cuenta está bloqueada, le recomendamos que consulte su correo electrónico para obtener más información sobre el motivo del bloqueo. Es posible que se le pida que proporcione documentos adicionales o que confirme información sobre su cuenta. Siga las instrucciones del correo electrónico y póngase en contacto con nosotros para resolver la situación lo antes posible.


Conclusión Cumplir con las obligaciones fiscales es fundamental para el éxito a largo plazo de su negocio en Amazon. Asegúrate de proporcionar información precisa y actualizada sobre tu cuenta para evitar retrasos o problemas con los cálculos fiscales. Si tienes dudas o preguntas, considera la posibilidad de consultar a un asesor fiscal para asegurarte de que tu negocio cumple la normativa local e internacional.

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