VAT Agreement and European VAT Calculation Services Methodology
Se operi un'attività stabilita in uno dei paesi elencati di seguito e hai ricevuto un numero di registrazione fiscale dalle autorità fiscali di quel paese, puoi inviarlo. Amazon utilizzerà queste informazioni per determinare come si applicheranno le tasse sulle tue commissioni da venditore e, ove applicabile, per altri servizi Amazon forniti a te. Prima di inviare il tuo numero di registrazione fiscale, devi leggere attentamente le seguenti informazioni. Puoi inviare il tuo numero di registrazione fiscale solo se riconosci e accetti tutte le condizioni indicate di seguito:
Il numero di registrazione fiscale che invii ad Amazon appartiene all'attività che gestisci e dalla quale vendi su Amazon.
Tutte le transazioni sul tuo account Amazon Seller saranno transazioni correlate all'attività effettuate dall'attività associata al numero di registrazione fiscale che invii ad Amazon.
Il tuo numero di registrazione fiscale e tutte le altre informazioni fornite sono veritiere, accurate e aggiornate, e aggiornerai immediatamente tali informazioni in caso di modifiche.
Tutte le informazioni, incluso il numero di registrazione fiscale, saranno raccolte, elaborate e mantenute in conformità con i termini indicati nell'Accordo di Soluzioni per le Imprese di Amazon Services Europe e nell'Informativa sulla privacy.
Amazon si riserva il diritto di richiedere ulteriori informazioni e di confermare la validità delle informazioni del tuo account venditore (incluso il numero di registrazione fiscale) da parte tua o dalle autorità governative come consentito dalla legge. Accetti di fornirci tali informazioni su richiesta.
Amazon si riserva il diritto di addebitarti eventuali tasse non fatturate applicabili se fornisci un numero di registrazione fiscale che viene determinato come non valido. Autorizzi irrevocabilmente Amazon a addebitare la tua carta di credito per eventuali tasse non fatturate.
Per i venditori residenti in Australia: fornendo il tuo numero Australian Business Number (ABN), confermi di essere registrato per la Goods and Services Tax (GST).
Per i venditori residenti in Taiwan: fornendo il tuo Unified Business Number (UBN), confermi di essere registrato per l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).
Per i venditori residenti in Quebec: fornendo il tuo numero QST, confermi di essere registrato per il QST dal 1 gennaio 2019 o prima.
Paesi per cui sono accettati i numeri di registrazione fiscale:
27 Stati membri dell'Unione Europea (Numero di registrazione IVA)
Regno Unito (Numero di registrazione IVA)
Liechtenstein (Numero di registrazione IVA)
Nuova Zelanda (Numero GST)
Russia (Numero di registrazione statale)
Svizzera (Numero di registrazione IVA)
Australia (Numero Australian Business Number)
Taiwan (Numero Unified Business Number)
Serbia (Numero di registrazione IVA)
Albania (Numero di registrazione IVA)
Bielorussia (Numero di registrazione IVA)
Arabia Saudita (Numero di registrazione IVA)
Emirati Arabi Uniti (Numero di registrazione IVA)
Corea del Sud (Numero di registrazione aziendale)
Quebec (Numero Quebec Sales Tax)
Turchia (Numero Turkish Vergi Kimlik - VKN)
Sudafrica (Numero di registrazione IVA)
India (Goods Services Tax ID)
Islanda (Numero di registrazione IVA)
Norvegia (Numero di registrazione IVA)
Armenia (Numero di registrazione IVA)
Bahrain (Numero di registrazione IVA)
Isole Canarie (Numero di registrazione IVA)
Bahamas (Numero di registrazione IVA)
Colombia (Numero di registrazione IVA)
Singapore (Goods and Services Tax ID)
Malaysia (Numero di registrazione IVA)
Metodologia per i Servizi di Calcolo dell'IVA in Europa
Scopo
Questo documento descrive la metodologia che applichiamo per calcolare l'IVA per i venditori che utilizzano i servizi di calcolo IVA di Amazon.Ambito
La metodologia descritta in questo documento si applica solo agli ordini iscritti al servizio di calcolo dell'IVA, per i quali i venditori sono responsabili della raccolta e del versamento dell'IVA alle autorità fiscali competenti.Ad esempio, dal 1 gennaio 2021, a seguito della Brexit, Amazon è responsabile della raccolta e del versamento dell'IVA su determinate vendite di beni consegnati ai clienti nel Regno Unito da venditori che non sono registrati per l'IVA nel Regno Unito, indipendentemente dal valore dell'inventario venduto. In questi casi, Amazon calcola e riscuote l'IVA dal cliente al momento del pagamento e versa direttamente queste somme alle autorità fiscali del Regno Unito. I venditori non riceveranno l'importo dell'IVA nelle loro liquidazioni e non saranno tenuti a versare tali importi all'autorità fiscale.
Per le vendite in Norvegia e nei Paesi dell'UE, Amazon calcolerà e riscuoterà l'IVA sugli ordini che rispettano determinate condizioni, e la verserà direttamente alle rispettive autorità fiscali.
Criteri di idoneità per il calcolo dell'IVA
Per poter utilizzare i servizi di calcolo dell'IVA, i venditori devono essere in possesso di un numero di registrazione IVA valido nei paesi in cui mantengono il proprio inventario e richiedono che venga calcolata l'IVA.L'idoneità richiede che i venditori abbiano numeri di registrazione IVA validi nei rispettivi paesi di spedizione e destinazione, e che configurino correttamente le impostazioni fiscali nel proprio account Seller Central.
Cosa fare se il tuo account è bloccato
Se il tuo account è bloccato, ti consigliamo di controllare la tua email per ulteriori informazioni sul motivo del blocco. Potresti essere richiesto di fornire documenti aggiuntivi o confermare informazioni sul tuo account. Segui le istruzioni indicate nell'email e contattaci per risolvere la situazione il più rapidamente possibile.
Conclusione
Essere conformi alle regole fiscali è fondamentale per il successo a lungo termine della tua attività su Amazon. Assicurati di fornire informazioni accurate e aggiornate sul tuo account per evitare ritardi o problemi con il calcolo delle imposte. Se hai dubbi o domande, considera di consultare un consulente fiscale per garantire che la tua attività sia in regola con le normative locali e internazionali.